南风化工(000737)内部审计办法修订案

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

南风化工集团股份有限公司

内部审计办法修订案

根据山西省审计厅下发的《关于贯彻落实<山西省人民政府办公室关于进一

步加强内部审计工作的意见>的通知》要求,结合公司实际情况,现对《内部审

计办法》进行修订,具体修订内容如下:

修订前 修订后

第五条 公司内部审计机构和人 第五条 公司内部审计机构和人

员在单位主要负责人或者权力机构领 员在董事会或法定代表人的直接领导

导下相对独立地行使审计监督职权,开

下开展审计工作,出具审计报告,发表

展审计工作,出具审计报告,发表审计

审计意见,作出审计决定,报告审计工

意见,作出审计决定,不受其它单位、

作,不受其它单位、部门和个人的干涉。

部门和个人的干涉。

第六条 公司设立内部审计机构, 第六条 公司设立内部审计机构,

配备内部审计人员,按照公司董事会或 配备内部审计人员,按照公司董事会或

者权力机构安排开展内部审计工作。公

者权力机构安排开展内部审计工作。

司所属独立核算单位和分支机构一般

不设内部审计机构,可在财务会计部门

设专职或兼职内部审计人员,接受公司

内部审计机构和所在单位的双重领导,

完成公司内部审计机构和所在单位交

办的内部审计事项。

南风化工集团股份有限公司董事会

二 O 一六年四月二十一日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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